| 2024-0001 |
2024-07-10 |
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL QUINDIO EPQ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MACONDO. |
15,764,657.00 |
| Producto |
Código Presupuestal |
Fuente |
Actividad |
Valor Solicitado |
| SERVICIO EDUCATIVO |
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_143.0 |
143.0 |
REALIZAZR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS |
15,764,657.00 |
|
| 2024-0002 |
2024-07-10 |
pago servicio público instituciones educativas rurales del municipio |
14,700,336.00 |
| Producto |
Código Presupuestal |
Fuente |
Actividad |
Valor Solicitado |
| SERVICIO EDUCATIVO |
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 |
98.0 |
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
14,700,336.00 |
|
| 2024-0003 |
2024-07-10 |
pago servicio público instituciones educativas del municipio |
21,810,216.00 |
| Producto |
Código Presupuestal |
Fuente |
Actividad |
Valor Solicitado |
| SERVICIO EDUCATIVO |
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 |
98.0 |
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
21,810,216.00 |
|
| 2024-0004 |
2024-07-11 |
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS
ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL AREA RURAL Y
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI,
MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MACONDO, GENERAL
SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MACONDO, COMO
ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN LA
VIGENCIA 2024 |
147,232,000.00 |
| Producto |
Código Presupuestal |
Fuente |
Actividad |
Valor Solicitado |
| SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR |
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_151.0 |
151.0 |
APOYAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
147,232,000.00 |
|
| 2024-0010 |
2024-07-16 |
pago de facturas del comité de cafeteros del Quindío de las instituciones educativas rurales del municipio y de dos puestos de policía |
2,176,642.00 |
| Producto |
Código Presupuestal |
Fuente |
Actividad |
Valor Solicitado |
| SERVICIO EDUCATIVO |
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 |
98.0 |
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
2,176,642.00 |
|
| 2024-0011 |
2024-07-16 |
pago de facturas del comité de cafeteros del Quindío de las instituciones educativas rurales del municipio |
2,176,642.00 |
| Producto |
Código Presupuestal |
Fuente |
Actividad |
Valor Solicitado |
| SERVICIO EDUCATIVO |
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 |
98.0 |
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
2,176,642.00 |
|
| 2024-0013 |
2024-07-16 |
PAGO SERVICIOS PÚBLICO ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RISARALDA DEL MES DE JUNIO |
46,690.00 |
| Producto |
Código Presupuestal |
Fuente |
Actividad |
Valor Solicitado |
| SERVICIO EDUCATIVO |
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 |
98.0 |
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
46,690.00 |
|
| 2024-0126 |
2024-07-24 |
pago de facturas de la empresa de energía EDEQ de instituciones educativas y cámaras de seguridad del municipio de Montenegro |
17,638,552.00 |
| Producto |
Código Presupuestal |
Fuente |
Actividad |
Valor Solicitado |
| SERVICIO EDUCATIVO |
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 |
98.0 |
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
17,638,552.00 |
|